老师,问下老板的住房出租成办公室,房租费大概一个 问
同学你好 看这个图片上的 税率都有 答
老师好 请教个问题 就是2020年供应商开错发票给 问
那个不行,数量是虚开的,本身没有那么多 答
老师 ,我们2025年11月因为人数增加了,超过300人了, 问
超过300人就没法享受小微了哈,不过是按全年平均来算 答
老师:用私户付的工程款,现在对方开票过来了,怎么记 问
可直接贷记其他应付款 答
老师,请问一下,货款是与客户月结对帐的,所以当月开 问
可以上月确认未开票收入,并结转成本 答

求解,上个月实际收入入账是120元,次月才发现发票错开成200元,怎么做会计分录。还有跨月开票只是抬头错了,这个月顾客要求从新开发票怎么做会计分录?谢谢
答: 跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
外贸公司销售各种配件的,现在委托其他加工厂生产磨具,前期投入的磨具的款项,需要怎么样开发票?怎么入账?涉及到的会计分录是哪些?
答: 这个磨具不是配件吧,是用来生产配件的是吗,给你们开模具款,金额大的你可以做固定资产的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师:您好!预付了某公司的清洗线7万块,由于我司原因用不上,就把设备直接退回了,但厂家那边只肯退4万元,剩下的3万元不退还。那会计账上要怎么做?此设备没入系统(没有入账),对方也没有开发票给过来。如何编制会计分录,最好有完整的处理方式。
答: 借:营业外支出 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 这个业务是需要对方公司开具发票给您公司的。







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NAN 追问
2017-01-24 10:30
笑笑老师 解答
2017-01-23 11:16
笑笑老师 解答
2017-01-23 11:19
笑笑老师 解答
2017-01-24 10:38