送心意

张伟老师

职称会计师

2016-11-28 11:19

内账,收到款后开发票给房开公司的会计分录,然后销售公司开给我的发票的会计分录,谢谢

追问

2016-11-28 11:20

内账,收到款后开发票给房开公司的会计分录,然后销售公司开给我的发票的会计分录,谢谢。

张伟老师 解答

2016-11-28 15:18

邹老师已经回复了

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相关问题讨论
1,内帐可以不开具发票 2,借;应收账款等科目 贷;其他应付款 主营业务收入(2%的款项) 应交税费 3 借;应收账款等科目 贷;其他应付款 主营业务收入(2%的款项) 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-28 14:57:28
内账,收到款后开发票给房开公司的会计分录,然后销售公司开给我的发票的会计分录,谢谢
2016-11-28 11:19:35
您好,跨月是不能作废发票的。只能开具红字发票。分录就是之前确认收入、成本分录的红字分录。
2020-07-09 16:35:26
您好 7月收到材料 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 8月份付款 借:应付账款 贷:银行存款 9月收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 (如有) 贷:应付账款
2019-09-08 14:08:16
您好,个人的不开票,也应该是正常确认收入,借银行存款等贷主营业务收入应交税费--应交增值税,单位的以后还需要开发票是吧,为了便于核算,当时可以做未开票收入,借应收账款等贷主营业务收入--未开票收入应交税费--应交增值税,然后载需要开发票的,就把未开票的冲了,贷主营业务收入--未开票收入负数贷主营业务收入,收款借银行存款贷应收账款
2020-06-21 07:18:28
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