购进材料有进票,一般纳税人,借原材料-钢板8367.44应交税费-应交增值税-进项税额1087.76贷银行存款9455.20,这样对吗?
长情的月亮
于2021-05-20 22:48 发布 1372次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-05-20 22:49
您好
请问是收到专票么 收到的时候就支付了货款吗
相关问题讨论

你好,没有认证时是借:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
不影响存货的账面价值
2019-12-20 13:03:23

你好 你是有什么问题 是要看这个分录是否正确?
2020-07-08 12:27:09

您好,同学,这道题应该选择D选项。
2020-06-01 11:59:33

同学你好
增值税是由买方负担,就是谁买货谁付税款;
2021-10-12 14:37:44

你好,第三步应该是这样的,期末未交增值税的计算,也就是应交增值税的计算=销项税额-进项税额,这个不用作分录的,也就是你的第三步分录不用写。期末直接按计算的应交增值税额作分录:借:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税 )
贷:应交税费-未交增值税
其他都正确
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2018-05-22 14:55:39
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