,想请教一个问题,我上月按应发数计提的工资,到发完工资后应付职工薪酬余额731元(为尚未扣回的员工社保),这月再按应发数计提工资18000,之后再将731元+900这月员工社保合计扣回1631元,发工资分录为:借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款1631 银行存款 16369 应付职工薪酬——工资科目还有余额731,按道理来说发完工资后应该余额是零才对,怎么会这样呢?

安详的小蝴蝶
于2021-05-14 14:16 发布 578次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,应交税费个税按这个。
2021-10-28 16:00:12
对的。
2017-05-15 20:36:13
借管理费用、开办费、
贷应付职工薪酬、社保
借、应付职工薪酬、社保、
其他应收款、个人负担的社保贷、银行存款。
2024-04-02 13:07:09
你好,保洁要是临时工是不需要应付职工薪酬科目的。然后咱代替对方公司付款及其他应收款是对的。
2024-03-05 14:01:19
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