借:管理费用 12095.2(企业部分) 其他应收款_社保(个人部分) 5691.8 贷:应付职工薪酬_社保17787 2,借:应付职工薪酬_社保 17787 贷:其他应收款_社保 5691.2 银行存款12095.2 这样对吗,老师
蓝ྀღ朋友࿐
于2016-11-23 15:52 发布 944次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
2025-05-10 09:48:54

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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