送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-05-13 08:09

你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?

maize老师 解答

2021-05-13 20:56

应该做借其他应收款员工7200贷银行7200,报销做借待摊费用7200贷其他应收款员工,7200按月摊销做借管理费用贷待摊费用,一个月房租

maize老师 解答

2021-05-13 20:57

这个房租是几月到几月?

maize老师 解答

2021-05-13 20:58

发票取得多少这个?

甜美的书本 追问

2021-05-13 19:18

是的对的

上传图片  
相关问题讨论
你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
2021-05-13 08:09:33
你们这个第2次咋是700多了,这个挂错做做借银行 贷其他应付款就可以啊,要不做借管理费用 负数 借银行,重新做借管理费用 196 贷他应付款也可以
2020-05-19 15:27:02
老师有代收协议的话就按我上面的分录做就行吗?
2019-06-20 10:47:33
但是在12月份的科目余额表中,租赁押金期末余额借贷都是0,如果按您说的调,那么租凭押金贷方就有余额了
2019-04-17 14:35:17
是的,这是老板报销的费用,是这样账务处理
2019-01-04 08:58:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...