你好,公司员工2月借支7200(每个月房租600,12个月一缴,共7200)的房租给员工,当时做的分录是:借 管理费-2月 600元 待摊费用 6600 贷 其他应付款-员工未付款 7200 当出纳打钱给员工是:借 其他应付款-员工未付款 7200 银行存款 7200 请问4月份员工冲销借支的分录是不是:借 管理费-3月 600,管理费-4月 600 贷 待摊费用 1200 ,好像 觉得还少了什么

甜美的书本
于2021-05-13 08:05 发布 566次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-05-13 08:09
你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
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你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
2021-05-13 08:09:33
可以先做借其他应付款,之后再贷其他应付款?不是应该先贷再借嘛
2022-01-24 08:16:39
你好 你需要先做 借借:其他应付款—某某
贷:银行存款 然后补计提费用 借管理费用-研发人员社保 贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保 贷其他应付款—某某
2020-04-30 11:35:21
你们这个第2次咋是700多了,这个挂错做做借银行 贷其他应付款就可以啊,要不做借管理费用 负数 借银行,重新做借管理费用 196 贷他应付款也可以
2020-05-19 15:27:02
老师有代收协议的话就按我上面的分录做就行吗?
2019-06-20 10:47:33
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