老师好,我上个季度借 :管理费用 贷:应付职工薪酬 多计提了3万元,现在发现错了,但该笔费用已经结转到损益了,能冲吗?3月份多计提3万元工资,那可以在4月份少计提3万元行吗?就不用去调账了。可以吗?
月下独享
于2021-05-12 21:44 发布 726次浏览
- 送心意
萱萱老师
职称: 中级会计师
2021-05-12 21:45
可以冲掉多提的工资
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你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
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