送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-11 14:54

同学你好,
借,管理费用
贷,应付职工薪酬

借,应付职薪酬
贷,银行存款

微笑的雪 追问

2021-05-11 15:03

那还有税额是不是这个要转出

立红老师 解答

2021-05-11 15:13

同学你好,如果计入进项税了,是需要转出的;

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相关问题讨论
同学你好, 借,管理费用 贷,应付职工薪酬 借,应付职薪酬 贷,银行存款
2021-05-11 14:54:41
如果确认不开票的,内账可以10000确认收入
2018-11-14 11:41:36
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 福利费不能抵扣
2019-03-04 13:02:22
可以含税作收入,借应收账款100000,贷主营业务收入100000
2018-11-14 14:35:52
借:银行存款 2777.44 贷:主营业务收入 2373.88 应交税费--应交增值税(销项税额)403.56 做销售折扣处理就行了
2018-04-11 21:08:33
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