送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-22 16:03

你好,需要对方提供发票才能入账的

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相关问题讨论
你好,需要对方提供发票才能入账的
2016-11-22 16:03:11
你好,冲红一笔固定资产,借负数固定资产 贷负数在建工程,再按照发票做一笔借固定资产 贷在建工程
2022-06-27 05:49:25
你好,你可以做你之前计入在建工程的相反分录
2018-06-15 20:57:36
您好,一般情况下,按原分录写凭证,金额是负数,这样就平账了。
2019-04-09 21:40:07
借:在建工程 贷:其他应付款 借:固定资产 贷:在建工程 你现在要平的是其他应付款?
2019-04-09 21:45:37
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