在建工程收到发票500万,还有300发票没来,转固定资产怎样做帐务处理

阿黎
于2018-12-06 11:21 发布 984次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-06 11:22
你好 借;固定资产 贷;在建工程 500万 +300万
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你好,冲红一笔固定资产,借负数固定资产 贷负数在建工程,再按照发票做一笔借固定资产 贷在建工程
2022-06-27 05:49:25
不对的,你这个在建工程需要暂估的,不能出现贷方余额。
2022-04-08 09:53:25
您好同学你没过来的话,那是不是你在建工程这个数据是不准确的。
2022-03-17 11:19:09
你好1. 你们是自己修建的话 ; 那么就是修建期间发生的 建筑工程费 和安装费等来计入固定资产去的; 质保金 这个 要退还的不
2022-05-13 16:12:54
您好,您得要求对方去税务局给你代开发票,要不然你不要从你公司的公户给他转。
2022-03-01 14:38:06
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