送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-06 11:22

你好 借;固定资产   贷;在建工程  500万 +300万

阿黎 追问

2018-12-06 11:28

那300万没有发票,也做在建工程

邹老师 解答

2018-12-06 11:28

你好,可以先暂估计入在建工程核算

阿黎 追问

2018-12-06 11:29

添加二级科目暂

邹老师 解答

2018-12-06 11:30

你好 
借;在建工程——某某固定资产   贷;应付账款——暂估

阿黎 追问

2018-12-06 14:02

我不管发票,先做500万,来了发票再做行不

邹老师 解答

2018-12-06 14:07

你好,固定资产应当按800万入账,而不是按500万入账,只是其中有300万发票暂时没有收到而已

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相关问题讨论
你好,冲红一笔固定资产,借负数固定资产 贷负数在建工程,再按照发票做一笔借固定资产 贷在建工程
2022-06-27 05:49:25
不对的,你这个在建工程需要暂估的,不能出现贷方余额。
2022-04-08 09:53:25
您好同学你没过来的话,那是不是你在建工程这个数据是不准确的。
2022-03-17 11:19:09
 你好1. 你们是自己修建的话 ; 那么就是修建期间发生的  建筑工程费   和安装费等来计入固定资产去的; 质保金 这个 要退还的不  
2022-05-13 16:12:54
您好,您得要求对方去税务局给你代开发票,要不然你不要从你公司的公户给他转。
2022-03-01 14:38:06
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