- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-22 15:50
我现在要怎么做才能平衡。
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你好,初始数据是从上一年的期末余额结转而来的
2016-11-22 15:47:58

同学您好,进项税额的余额和销项税额的余额都转到转出未交增值税,转出未交增值税的余额在借方,就不用做了,就挂借方,转出未交增值税的余额在贷方,就转到应交税费——未交增值税的贷方
2021-10-08 20:14:25

借应交税费-未交增值税1000,借应交税费-应交增值税-销项税额8000,贷应交税费-应交增值税-进项税额9000
2019-12-08 22:10:30

借应交税费-未交增值税1000,借应交税费-应交增值税-销项税额8000,贷应交税费-应交增值税-进项税额9000
2019-12-08 21:49:09

结转时,借;应交税费-应交增值税-销项税;5956.92,应交税费-应交增值税-转出未交增值税;30013.34,贷:应交税费-应交增值税-进项税额;35970.26。同时,借;应交税费-未交增值税;30013.34,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税;30013.34。
2018-02-28 18:09:26
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邹老师 解答
2016-11-22 15:47
邹老师 解答
2016-11-22 15:50