行政单位,每个月收到财政局拨入的社保单位部分,还有个人代扣部分,然后单位统一交社保,那收到财政局拨款的时候,怎么做分录呢,借:银行存款,带财政拨款收入,然后计提社保,借:业务活动费用,贷:应付职工薪酬-社保,是这样吗

龚敏
于2021-05-08 17:10 发布 3198次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你好,同学。
收到时
借,资金结存
贷,财政拨款预算收入
借,银行存款
贷,财政拨款收入
交纳
借,事业支出
贷,资金结存
借,应付职工薪酬
其他应收款
贷,银行存款
计提 正确的
2021-05-08 19:11:03
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
2022-04-17 18:44:39
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-23 18:59:31
是的,就是那样做的哈
2024-02-19 11:28:03
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