- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-05-07 18:03
你好,从这个月开始,先做计提分录,次月做发放分录
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可以的,但是你这个管理费用抵扣的是22年的所得税
2022-03-01 18:38:11
你好,从这个月开始,先做计提分录,次月做发放分录
2021-05-07 18:03:10
您好,这个你最好冲本年利润会好些
2026-01-15 21:29:04
3月补计提2月工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,3月支付2月工资时,借:应付职工薪酬,贷银行存款。3月正常计提工资
2024-01-27 16:59:45
哦,思路是没问题的,但是你在一九年的时候就不用单独做个冲销的账务处理,直接是你算一九年的那个应付职工薪酬的时候,直接把这个金额减掉一起做就行。
2022-02-24 17:49:43
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