老师,想请问一下,我们给工人交的保费,交钱时做的是:借:其他应收 贷:银行存款 收到发票时做的:借:管理费用 贷:其他应收 那保险公司给我们退保费的时候我应该冲管理费用还是其他应收呢

WQY
于2021-04-28 15:10 发布 698次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-04-28 15:14
一、交钱时,分录是:
借:其他应收款——XX保险公司
贷:银行存款
二、取得发票时,分录是:
借:管理费用——保险费
贷:其他应收款
三、你需要说交的钱是多少,发票的金额是多少,退的保险费是多少,再决定如何处理
相关问题讨论
具体的什么业务?
2020-05-08 11:32:56
你好同学,仅供参考:
差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。
希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14
你好!这个属于费用会计处理,
2021-12-17 06:53:31
借银行存款贷,其他应收款。
2021-11-24 11:04:23
你好,分录没有错,就是这样做
2021-06-16 00:05:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



WQY 追问
2021-04-28 15:20
江老师 解答
2021-04-28 15:22