报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

单位银行直接报销员工费用 贷方直接银行存款一个分录还是通过其他应收款过渡 借 管理费用 贷 银行存款 还是借管理费用 贷 其他应收款-XX 借 其他应收款-XX 贷 银行存款
答: 拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
2019年10月份做了一笔分录:借管理费用 贷 其他应收款 今年1月份发现是用银行存款支付的,改怎么调呢?
答: 借:其他应收款 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,社保分着计提和缴纳,需要按照医保养老工伤失业等不同的险等分开来处理吗?还是可以直接计提时候,借,管理费用,社保贷,应付工资,社保缴纳时借,应付工作,社保 其他应收款,社保贷,银行存款
答: 这个直接这么做就可以,不需要分这个
老师,在麻烦你帮我看一下,这样做对吗?怎么感觉银行存款一借一贷,抵消了,变成了,借:管理费用1400.8贷:其他应收款了1400.8元。那实际这个钱是支付出去的,账上还挂着其他应收款,对吗
企业开办初转给员工的备用金 借其他应收款-张三-备用金 贷银行存款 后期他拿着报销票据来 借管理费用-开办费 贷其它应收款-张三-备用金 是不
16年有一笔分录为:借:银行存款360元,贷:其他应收款360元,现在发现做错了,正确的应该是:借:银行存款360元,贷:管理费用-360元,现在这个如何去调账?








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WQY 追问
2021-04-28 15:20
江老师 解答
2021-04-28 15:22