老师,我取得发票的时候每月的分录都是写,借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:银行存款,但是我这些发票都没认证过,过了好几个月才一起统一认证的,请问我1、月末要做是么分录吗,2、月初要做是么呢,3、认证的时候做什么分录啊,3、进项抵扣销项做是么分录
啦啦啦123478
于2016-11-18 11:36 发布 575次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-18 11:51
那老师我可以拿到发票的时候正常写分录,如果月末没认证,我把进项税额转入待抵扣进项税额
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那老师我可以拿到发票的时候正常写分录,如果月末没认证,我把进项税额转入待抵扣进项税额
2016-11-18 11:51:02

您好,同学,这道题应该选择D选项。
2020-06-01 11:59:33

你好,第二笔分录是正确的
第一笔分录(本月支付货款并取得发票),这里我看你贷方还有应付账款科目,是有部分款项还没有支付吗?
2020-07-25 16:05:52

借:库存商品,
应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
贷:银行存款
认证 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2017-10-25 10:10:25

你好,没有认证时是借:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
不影响存货的账面价值
2019-12-20 13:03:23
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