请问下,去年预提的费用和成本,发票没有收到,需要冲掉,今年怎么做账调整,分录怎么写?
白羊
于2021-04-23 10:32 发布 2584次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-04-23 10:33
同学,你好
之前的分录,做一个负数分录
相关问题讨论

同学,你好
之前的分录,做一个负数分录
2021-04-23 10:33:18

根据国家相关的会计准则,要对收到的发票进行分录时,需要依据具体情况进行讨论。如果去年并没有做账,可以在当年利用这些发票,凭证做好记录,同时调整期初余额,以实现账户平衡,同时调整去年的成本费用,以便将相应的成本费用调整到去年的损益账上去。
拓展知识:
只记录账期内发生的交易,而忽略期间未发生的后续交易,这就叫做账实矛盾。这个时候就需要用到平衡调整,以及结转未分录的等机制来保持账面的完整性,保证账务真实。
2023-03-06 13:26:40

您好
请问去年采购的货物什么时候出售的
2022-03-19 20:38:41

你之前咋做的,是实际没有发生吗?
2018-12-06 16:06:50

同学你好,发票与计提数是一样的么?
2021-04-08 13:43:35
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