企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

有个银行贷款,一般户,还款写付款单还是费用单
答: 你好,你这个是往来款还是购销款,前者写付款单,后者写费用单
贷款了一万,急用五千,剩下的五千,能当作分期付款时的费用吗
答: 不是费用 是本金 是分期付款支付的本金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
未付款的费用报销单应在会计这里还是在出纳那里?如果在出纳那里,会计会不知道应付款有多少?如果在会计这里,出纳又没有付款凭证 ,该怎么办?年底未付款单据交给会计,那出纳应如何做支付凭证,是不是平时可以放在出纳处,待付完款后再交与会计
答: 这个没有付款单据在哪里需要看你们公司的制度,这个年末12月你找出纳要所有单据,先入账,没有付款做其他应付款就可以


斯文的大雁 追问
2021-04-20 14:08
王超老师 解答
2021-04-20 14:21