老师 员工张三凭票报销垫付的款:可否借:其他应付款(单位名称),贷:其他应付款(张三);借:其他应付款:张三,贷,银行存款;借:管理费用,贷:其他应付款(单位)/还是直接:借:管理费用,贷:银行存款,不做任何外来

夕颜若雪
于2018-12-01 09:30 发布 869次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
那你得查下
支付的其他应付款账上咋做的
2022-04-09 16:58:01
可以,但是需要取得发票,没有发票是不能税前扣除的
2020-07-30 09:28:26
你好,这种的费用不用计提的,直接按照发票做付款的分录就行,计入其他应付款就可以了,这个是费用分录,不是计提,按权责发生制原则,属当期费用,但当期还不用实际支付的时候, 现在已取消预提费用和待摊费用,不允许计提
2020-07-10 08:08:19
借其他应付款借管理费用负数。
2020-06-30 14:45:53
你好 你们这个金额 很大的话就要走以前年度损益调整来冲。 你做借银行存款贷其他应付款 以前年度损益调整 先红冲了。 在按实际做一遍 借其他应付款 以前年度损益调整 贷银行存款 结转以前年度损益调整余额到未分配利润
2020-06-09 20:23:33
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