2019年做的分录: 借 管理费用, 贷 其他应付款 ,2020年做的分录: 借 其他应付款 ,贷银行存款。请问发票是放在2019年的凭证后面吗?那报销单是放在哪个凭证后面吗,报销单的日期是写2019还是2020?
小葵花_007
于2020-01-09 09:41 发布 1424次浏览
- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2020-01-09 09:46
您好,同学,发票放在2019年的凭证后面。
相关问题讨论
你好
那你得查下
支付的其他应付款账上咋做的
2022-04-09 16:58:01
可以,但是需要取得发票,没有发票是不能税前扣除的
2020-07-30 09:28:26
你好,这种的费用不用计提的,直接按照发票做付款的分录就行,计入其他应付款就可以了,这个是费用分录,不是计提,按权责发生制原则,属当期费用,但当期还不用实际支付的时候, 现在已取消预提费用和待摊费用,不允许计提
2020-07-10 08:08:19
借其他应付款借管理费用负数。
2020-06-30 14:45:53
你好 你们这个金额 很大的话就要走以前年度损益调整来冲。 你做借银行存款贷其他应付款 以前年度损益调整 先红冲了。 在按实际做一遍 借其他应付款 以前年度损益调整 贷银行存款 结转以前年度损益调整余额到未分配利润
2020-06-09 20:23:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



小葵花_007 追问
2020-01-09 09:53
晓宇老师 解答
2020-01-09 10:23