你好,我买的固定资产第一年选择了加速折旧扣除,第 问
您好同学 在第三年一次性调增 答
老师 你这里有四川政务服务网的网址吗 问
http://www.sczwfw.gov.cn/?areaCode=510000000000 你好,你直接打开这个就可以了。 答
。20×7年2月10日,董事会批准关于出租办公楼的方 问
你好,稍等看下题先 答
老师好,请问填写年度汇算清缴表的职工薪酬支出及 问
账载金额填你应付职工薪酬-工资,奖金这些的贷方金额 答
老师,请问我们暂估需要哪些资料做支撑 问
同学你好 这个需要有入库单 答
酒店,上月没有拿到发票,暂估入账了,借 销售费用佣金 136.36贷 应付账款暂估应付款 136.36这个月红冲掉,然后,直接入费用付款,对吗
答: 是的,你的理解是对的
机械暂估入账的会计分录 借:固定资产 --暂估入账 贷:应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借:管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗?
答: 您好,两个分录是最的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,3月购买的原材料未付款未开发票,3月份暂估入账,4月份付款发票未到,怎么进行账务处理暂估的数值和发票金额相差0.1的情况下,怎么处理呢三月份暂估的时候做的,借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估[图片]老师就比如是这样子,差0.01发票是四月收到,但是3月份暂估后月底已经结转到成本
答: 你好,冲暂估,按照发票入账,同时成本调整这一分钱就行
我是小领 追问
2021-04-19 17:46
辜老师 解答
2021-04-19 17:50
我是小领 追问
2021-04-19 18:22
辜老师 解答
2021-04-19 18:26
我是小领 追问
2021-04-19 18:27
辜老师 解答
2021-04-19 18:28
我是小领 追问
2021-04-19 18:28
辜老师 解答
2021-04-20 09:48