老师,像股东借款一直未还,年底未还,为什么可能会按 问
同学,你好 财税〔2003〕158号文第二条 答
公司因经营周转,法人借款给公司,这种情况给法人多 问
同学,你好 一般和银行利息一样就行 答
老师好,请问,我们是投标方,但由我们支付甲方与代理 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,就是借款个人,需要还款,那些挂报销其他应付款- 问
同学,你好 是的,也要冲 答
老师,我们单位需要缴纳电费,但是发票和收据都开不 问
需要对方开分割单做账 答

酒店,上月没有拿到发票,暂估入账了,借 销售费用佣金 136.36贷 应付账款暂估应付款 136.36这个月红冲掉,然后,直接入费用付款,对吗
答: 是的,你的理解是对的
机械暂估入账的会计分录 借:固定资产 --暂估入账 贷:应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借:管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗?
答: 您好,两个分录是最的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,原材料没收到发票时,暂估入库借:原材料 100贷:应付账款-暂估(往来单位名称) 100 收到发票后,每次都是相差一分钱,不是少一分就是多一分,我可以收到发票后,这样做分录吗?借:应付账款-暂估(往来单位名称)99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在贷方)贷:应付账款-应付(往来单位)这样做的话,我做不冲红暂估入账那笔分录 我之前的做法,都是红冲原来那笔暂估分录,然后重新再做一笔暂估分录的。我想简单,以上的做法是否可行?
答: 可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。










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我是小领 追问
2021-04-19 17:46
辜老师 解答
2021-04-19 17:50
我是小领 追问
2021-04-19 18:22
辜老师 解答
2021-04-19 18:26
我是小领 追问
2021-04-19 18:27
辜老师 解答
2021-04-19 18:28
我是小领 追问
2021-04-19 18:28
辜老师 解答
2021-04-20 09:48