送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-14 11:52

你好!借:应付账款9400 贷:现金等3400 其他应收款6000

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相关问题讨论
你好!借:应付账款9400 贷:现金等3400 其他应收款6000
2016-11-14 11:52:50
您好!您之前是怎么做的,做红字冲减就可以了。
2016-11-30 10:50:09
都是管理费用 只不过可以分开挂部门归属,就好比财务部和行政部都是做管理费用 但是归属部门挂各自的
2019-11-05 13:34:04
这个管理费用的话 还是10000元的哦
2020-04-03 14:24:31
你好,第二个是分配公司负担的社保,计入了销售费用。管理部门的计入管理费用,研发部门如果是费用化支出,计入 研发支出-费用化支出—社保,如果是资本化支出 计入 研发支出-资本化化支出—社保。
2019-11-05 14:29:47
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