老师,公司由在未办证之前有一笔应付帐款14万元,办证后在建帐时没有将这笔款未列入在应付帐款期初数据中,几个月后这笔14万的款又通过公司银行存款公户支付,会计将这笔付14万付款做为预付帐款,借:预付帐款,贷:银行存款,但事实不是这样的,现在这笔款该怎样调整?
杨
于2016-11-11 09:32 发布 958次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-11 09:41
这14万的货在未办之前就已经收了,款未付,之后公司在建帐时未将这笔应付款做为期初数,之后付款后又将其做为预付帐款,现在不知道怎么补充进去,是补做一张入库单冲吗?借:库存商品,贷预付帐款?
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宋生老师 解答
2016-11-11 09:33
宋生老师 解答
2016-11-11 09:44