送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-11-06 14:44

你好!

是的。

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相关问题讨论
你好,将税额部分从预付账款中调出来 借,应交税费一应增进 贷,预付账款 然后按月将余下的预付账款摊销入管理费用 每月摊销时 借,管理费用等 贷,预付账款
2020-07-21 14:51:33
你好! 是的。
2019-11-06 14:44:59
错的分录原分录红冲就可以了哦
2020-04-20 11:11:50
您好!您为什么会有这笔呢?肯定是有什么业务发生才有的呃,补充计入这笔业务。
2016-11-11 09:33:39
调整去年凭证需谨慎。若要改,先冲原凭证(借预付账款,贷银行存款),再做新凭证(借营业外收入,贷银行存款)。操作前确认调整原因,确保合规。
2024-09-09 15:42:30
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