我想问下,去年9月份成本发票没有拿到 现在1季度拿到发票了 ,之前不是已经结转成本了,现在要怎么做账 ?9月暂估的时候比实际发票多了1块 ,该怎么处理? 先冲红之前分录,再根据发票入账是吗?那后面应该怎么操作
༺十ོ࿆月
于2021-04-13 11:39 发布 940次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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这个可以冲1元可以,只需要冲1元,借主营业务成本 -1 贷xx -1 就可以,金额不大可以直接这么做
2021-04-13 11:49:01

您好,收入和成本不需要冲,机器票来了吗?
2020-05-01 16:38:31

就是和正确做成本分录 是一样的就是没有发票
2020-03-22 10:07:58

您好
借:工程施工
贷:应付账款-暂估
2020-07-24 09:02:34

你好,是需要调整的,因为之前是按10转的成本,而实际成本是9
2020-07-07 13:33:15
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