送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-24 09:02

您好
借:工程施工
贷:应付账款-暂估

李荣芝 追问

2020-07-24 09:12

那这种付钱的时候是借:应付账款-暂估,贷:银行存款,然后发票收到了,要怎么做

bamboo老师 解答

2020-07-24 09:14

借:应付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
付款的时候
借:应付账款
贷:银行存款

李荣芝 追问

2020-07-24 09:17

那如果估的价格不对,金额少了,这种要怎么做

bamboo老师 解答

2020-07-24 09:20

增加工程施工科目金额啊 
借:应付账款-暂估
借:工程施工
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款

李荣芝 追问

2020-07-24 09:21

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-24 09:21

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:工程施工 贷:应付账款-暂估
2020-07-24 09:02:34
就是和正确做成本分录 是一样的就是没有发票
2020-03-22 10:07:58
1.最好次月冲红 因为暂估是临时性的 2.可以按照差额调整 或者整个冲红重新记账 都可以
2019-12-16 14:11:44
您好,暂估成本入账,只是发票没有来,我们的成本实际是发生了 登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等
2024-04-13 06:53:05
你好借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额。收到款借银行存款 贷应收账款
2021-07-01 13:51:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...