送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-24 09:02

您好
借:工程施工
贷:应付账款-暂估

李荣芝 追问

2020-07-24 09:12

那这种付钱的时候是借:应付账款-暂估,贷:银行存款,然后发票收到了,要怎么做

bamboo老师 解答

2020-07-24 09:14

借:应付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
付款的时候
借:应付账款
贷:银行存款

李荣芝 追问

2020-07-24 09:17

那如果估的价格不对,金额少了,这种要怎么做

bamboo老师 解答

2020-07-24 09:20

增加工程施工科目金额啊 
借:应付账款-暂估
借:工程施工
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款

李荣芝 追问

2020-07-24 09:21

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-24 09:21

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
就是和正确做成本分录 是一样的就是没有发票
2020-03-22 10:07:58
您好 借:工程施工 贷:应付账款-暂估
2020-07-24 09:02:34
你好 暂估入库 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 销售时,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-07-05 10:56:54
你好,是的
2016-08-19 17:11:34
你好,收到发票的时候只需要把暂估入库的分录红冲就是了
2020-04-17 10:59:53
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