送心意

姜老师

职称高级会计师

2021-04-13 10:35

同学你好,这样做是对的。只要开具发票时没有收到款项就可以借:应收账款。收到款项时借:银行存款 贷:应收账款。

矮小的早晨 追问

2021-04-13 10:38

老师,那别人开发票给我们,我们后来把发票的金额转过去了,要怎么做账呢?

姜老师 解答

2021-04-13 10:52

同学你好,别人开具发票给你们你可以做应付账款或者其他应付款,然后转出去借:其他应付款(应付账款)贷:银行存款。

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同学你好,这样做是对的。只要开具发票时没有收到款项就可以借:应收账款。收到款项时借:银行存款 贷:应收账款。
2021-04-13 10:35:51
分录都是对的,同学。没有问题了
2019-07-28 17:03:31
不可以这样处理的,会有很大的涉税风险的,不开票可以确认为未开票收入的,但是要确认销项税额。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-03-19 17:23:32
1、借:银行存款 贷:预收账款 2、借:银行存款 预收账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税) 3、 借:银行存款 贷:应收账款
2019-09-27 10:47:32
你好,你说的是没问题的
2023-12-05 11:08:01
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