我们公司是旅游行业的,差额征税的。 2020年1月份我们公司收了一笔款项2万,没有开发票,去年就已经确认收入申报了。今年3月份客户要发票,我们开了2万发票。今年1-3月份季度申报,我们是零申报,显示开票系统有开票金额,票表核对不通过因为我们是差额征税,去年申报收入2万,成本1万多,实际申报收入1万多,也是免征收的。今年3月份开票,我账面收入冲红,成本冲红,正常做收入和成本,差额一正一负,也是零啊。
羞涩的云朵
于2021-04-09 10:29 发布 513次浏览
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