收到财政专项资金 借:银行存款 贷:其他应付款 付款的时候: 借:研发支出 10贷:银行存款10 然后借:其他应付款10 贷:研发支出10 这样可以吗?可是这样下来的话也没有费用体现在财务报表上了。 这样也不能转到管理费用了。
哈小子
于2021-04-08 11:15 发布 1112次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
你计入研发支出了为啥做其他应付款
2021-04-08 11:40:57

你好,可以的哦,这样是对的哦
2019-08-19 18:06:56

参照他现有的科目余额编制财务报表。
2017-03-13 09:23:42

您好,管理费用要结转到本年利润,在资产负债表里填写在未分配利润项目里面。
2019-05-15 21:26:32

同学你好
可以这样做的
2021-04-07 10:45:46
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