请问下,如10月出售的商品中有些是钱已经收到了,11月开发票出去,有些是还没有收到款项。还有一个问题就是不知道出售的商品成本是多少,供应商还没有给到对账单,这种情况10月要怎么结转收入和成本

????Xia De????
于2016-11-06 13:40 发布 758次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-06 13:43
收到钱时,借:银行存款 贷:预收账款或应收账款 ,开票出去,借:预收账款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项),同时结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,在不知商品成本情况下,先做暂估入账,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,开票才需要结转成本,你不是在10月结转而是11月
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收到钱时,借:银行存款 贷:预收账款或应收账款 ,开票出去,借:预收账款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项),同时结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,在不知商品成本情况下,先做暂估入账,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,开票才需要结转成本,你不是在10月结转而是11月
2016-11-06 13:43:57
你好!这个你只能先暂估入账
2022-03-21 15:02:00
您好
供应商对账单是8257元,发票开8288元可以 您按照8257入账即可
2019-11-08 17:11:09
你和供应商的对账吗?
罚款是什么原因?
2017-05-08 08:36:14
开发票需要分开的,水果不免税,蔬菜可以免的
需要开具体的清单
2019-08-25 11:10:40
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