老师,你好,我们要求供应商开出发票的未税单价、总金额要与对账单一致,但是因为小数位的问题,发票开出的总金额总会与对账单总金额相差一两分钱,我目前是手动调整对账单总金额的几分钱与发票一致,请问这样处理是否可以?或者有其他更好的解决办法?
西红柿炒鸡蛋
于2020-07-28 11:59 发布 2590次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-28 12:00
您好
可以按您这样处理
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您好
可以按您这样处理
2020-07-28 12:00:55

你好!这个你只能先暂估入账
2022-03-21 15:02:00

您好
供应商对账单是8257元,发票开8288元可以 您按照8257入账即可
2019-11-08 17:11:09

你和供应商的对账吗?
罚款是什么原因?
2017-05-08 08:36:14

老师求解答 求老师解答
2017-09-07 09:49:09
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2020-07-28 13:11