借: 预付账款 房租 12160 管理费用 房租 24320 财务费用 手续费 10 贷: 银行存款 晋商南内环支行 18240 银行存款 晋商南内环支行 10 其他应付款 吕总 18240

萱萱9136027
于2016-11-04 14:55 发布 1093次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-04 14:59
分3张凭证写?
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贷:管理费用
财务费用
2016-05-11 16:37:41
借:预付账款 贷:银行存款 其他应付款 ,手续费,借:财务费用 贷:银行存款,摊销,借:管理费用 贷:预付账款
2016-11-04 14:56:46
你好,计入预付账款
2021-04-20 11:57:50
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
您好
红冲18和19的发票
借:管理费用 5
借方负数:管理费用 5
【如有进项税,进项税部分也需要调整】
2020-01-11 09:03:19
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萱萱9136027 追问
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吴月柳 解答
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