请问老师,①年会网购采购中都会存在有些无发票,线 问
第一个可以 500以内的不调增 你得符合要求,数据上面备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目。这个销售方得是个人 答
老师,我红冲1月份劳务发票,我开蓝宁,我做凭证时蓝字 问
同学你好,你是说 2月红冲了 1月的发票,且 同时又开了蓝票 ,对吗 金额一样吗 如果金额一样,且正好相反, 这两张票,可以不用入账了, 答
老师,知道这什么意思吗?决算报告中的 问
你好,这里看起来就是当年年初数应等于上年年末数才对。 答
老师,上个月开的电子发票,这个月能红冲吗? 问
同学,你好 是可以的 答
老师您好!请问外经证已报验发现经营地址填的不完 问
同学,你好 这个不要紧的 答

结转代扣款项是怎样做分录,1还是21借:应付职工薪酬---工资 贷: 应交税费---应交个人所得税 应付职工薪酬---社会保险2、借:其他应付款---工资 贷: 应交税费---应交个人所得税 应付职工薪酬---社会保险
答: 结转代扣款项是怎样做分录,是1
离职员工导致“其他应付款-社会保险”、“应交税费-个人所得税”、“应付职工薪酬-社会保险-基本医疗保险”科目长期挂账,转入营业外收入借:应付职工薪酬—社会保险费—基本医疗保险应付职工薪酬—社会保险费—失业保险应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险其他应付款—住房公积金应交税费—应交个人所得税 贷:营业外收入是这样嘛
答: 你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
方法一:计提工资借:管理费用-工资-广告 贷: 其他应收款-职工社会保险 其他应收款-住房公积金 应交税费-个人所得税 应付职工薪酬支付的时候借:应付职工薪酬贷:银行存款方法二:计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬支付的时候借:应付职工薪酬贷: 其他应收款-职工社会保险 其他应收款-住房公积金 应交税费-个人所得税 这两种方法哪个是对的?
答: 第2种方法是对的










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田老师 解答
2016-11-04 11:45
田老师 解答
2016-11-04 11:59