你好老师!我们公司1月份开了一张发票,当时是开错了,然后2月份又开了一张,想问这个对应的成本我该做在1月还是2月。这张发票到3月才冲掉,如果冲掉后我又该怎么做?
娟子
于2021-03-29 09:30 发布 793次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-03-29 09:32
成本就一笔项目上的工资,十几万,发生应该是1月,实际支付2月支付的。
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成本就一笔项目上的工资,十几万,发生应该是1月,实际支付2月支付的。
2021-03-29 09:32:27

那具体怎么操作?是不是这样,先冲凭证号上个月的,发票金额做成负数,包括销项税额也要做进去负数?再订正凭证号上个月的,把正确的发票做回去?
2019-11-06 10:37:04

2月份是不是先红冲,在正常入账就行了,但是填报增值税什么报表时是不是要分开填写
2017-02-22 08:47:12

比如说我这边6月份税控盘开的销售额是50000,红冲的那张销售额是500,那这个月总体销售在税控盘的数据会是49500吗?
2020-06-18 09:29:28

你好,学员,这个可以1个点的
2022-05-07 16:56:48
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