送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-24 10:27

同学你好
借其他应付款
贷银行存款
这样才行
为什么挂应付了

菊凤s75jfi 追问

2021-03-24 13:02

老师,上个月预提费用,挂账其他应付(没有写公司名)
今个月收到A公司发票,有进项专票,还没有付款,要挂着A公司应付账款,
我怎么做账呢?

菊凤s75jfi 追问

2021-03-24 13:03

之前会计预提费用的,为了调利润

朴老师 解答

2021-03-24 13:06

同学你好一个公司只用一个往来科目哦

菊凤s75jfi 追问

2021-03-24 13:09

预提费用时没有确定A公司,收到发票,才是其他应付款-A.公司

朴老师 解答

2021-03-24 13:13

其实费用不用预提的
这个没必要

菊凤s75jfi 追问

2021-03-24 13:50

嗯,可是我账上上个月挂着这个科目,这个月有发票过来了,我得做账

朴老师 解答

2021-03-24 13:55

那就之前预提的红冲了
这个月按照收到的发票做账

菊凤s75jfi 追问

2021-03-24 16:37

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2021-03-24 16:41

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 借其他应付款 贷银行存款 这样才行 为什么挂应付了
2021-03-24 10:27:21
你好 上面押金计入了其他应收款 分摊租金餐饮行业可以计入销售费用
2019-07-26 14:26:50
你好,这样处理可以的
2019-06-05 16:45:14
你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
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