请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

请问总分机构分配表中的工资是指计提工资还是实发工资?
答: 指的是计提的工资 也就是应付职工薪酬的贷方累计
计提分配工资是写基本工资还是实发工资
答: 你好,计提分配工资是写基本工资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:别人用公司的资质接业务,然后拿代开的发票结款,用工资摊销主营业务成本这样做可以吗?1,计提:借:主营业务成本-工资。贷:应付职工薪酬-工资(做一个工资分配表附在凭证后面),然后再支付借:应付职工薪酬 贷银行存款或现金。2,如果不计提,直接借主营业务成本-工资,贷银行存款或现金。
答: 1,计提:借:主营业务成本-工资。贷:应付职工薪酬-工资(做一个工资分配表附在凭证后面),然后再支付借:应付职工薪酬 贷银行存款或现金要这么做才行,。2,如果不计提,直接借主营业务成本-工资,贷银行存款或现金。是不行的,这样不能反映职工薪酬,做年终结算时有要用到这个数据的





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