老师,我们银行支付某项成本费,和这家合作商给我们开了对应的发票回来,分别应该怎么做分录?
大意的灰狼
于2021-03-10 11:21 发布 421次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2021-03-10 11:22
您好,具体是什么业务背景发生的呢?
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您好,具体是什么业务背景发生的呢?
2021-03-10 11:22:09

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,
银行支付
借:预付账款
贷:银行存款
发票到
借:库存商品
应交税费_应交增值税
贷:预付账款
企业退回
借:银行存款
贷:预付账款
2019-10-14 00:13:47

你好,借:管理费用-咨询费
贷应付账款
2020-12-02 10:45:37

你好 借应付账款-某客户 贷应付票据 借财务费用 -手续费贷银行存款
2021-02-23 11:14:12
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