老师,你好。我们执行小企业会计准则,购买了短期的 问
那个计入短期投资科目 答
12月已支付项目部12月社保,也已计提项目部12月工 问
若不确认收入,也可不结转成本 答
老师,我们公司是从25年6月开始,从之前的“核定个体 问
你好,6月之前得没发票就过去了6月以后发生得需要按照银行流水去做起来,没发票的企业所得税汇算清缴前不可以扣除的 答
老师,外贸出口企业,退税率0是只免税不退税的,税务系 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,公司23年12月成立,一直没做账,都是零申报,25年 问
你好,可以直接申报在25年四季度 答

老师,您好:老板之前存入公司一笔钱,做的是借:银行存款,贷:其他应付款,现在老板自己垫钱交了一笔培训费,做的是借:管理费用,贷:其他应付款老板,请问老师,如果要用第一笔的钱冲抵第二笔老板自己垫的钱,是不是还应该再做一笔借:其他应付款老板 贷:其他应付款?
答: 借:银行存款,贷:其他应付款,这个是老板存入的,就是其他应付款——老板啊
管理部门的员工参加技能培训,收到发票后拿来报销,借管理费用职工培训费 贷其他应付款员工名字 给他报销费用时候 借其他应付款员工 贷银行存款 这样的分录对吗?请老师帮我看一下
答: 借管理费用职工教育经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款个人的名字 报销之后,借其他应付款个人名字贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司上个月培训费支付12000元,借:其他应付款 12000 贷:银行存款12000,这个月发票回来了,应该怎么冲账呢?借:管理费用——培训费12000.贷,其他应付款——,其他应付款11650.48,应交税费——这个对么
答: 给你开的专票吗 借管理费用,进项贷应付职工薪酬-教育经费 借应付职工薪酬贷其他应付款









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会计学堂会员aok 追问
2021-02-27 17:56
郭老师 解答
2021-02-27 17:58