老师,我5月的采购发票,我还没有申请出口退税,我要在 问
你好,是的。最早都要6月了 答
请问 车辆购置税是计入车辆成本 还是另外的科目? 问
你好这个是记计入固定资产的成本 答
请问,一般纳税人公司甲为小规模公司已代采商品(原 问
问题一: 合适。甲公司提供代购服务属 “经纪代理服务”,一般纳税人按 6% 开服务费发票符合规定。 问题二: 1. 商品归属与模式 若甲先采购再转售(买断式):商品先入甲库存,再售给乙; 若纯代购(不垫付、发票直开乙):商品直接归乙,甲不确认库存。 2. 分录(按买断式) 甲公司: 采购: 借:库存商品 100 应交税费-进项税 13 贷:银行 113 销售(含服务费): 借:银行 105 贷:收入 92.92 销项税 12.08 借:成本 100 贷:库存商品 100 乙公司: 借:库存商品 92.92 进项税 12.08 贷:银行 105 3. 纯代购分录(甲不入库) 甲: 借:银行 118 贷:其他应付款 113 收入 4.72 销项税 0.28 乙: 借:库存商品 100 进项税 13 服务费 4.72 进项税 0.28 贷:银行 118 答
应发工资:61465个人社保:3759.04,单位社保:26838.62 问
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目)61465,贷:应付职工薪酬-工资61465 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资61465,贷:银行存款51544.83 应交税费-个人所得税401.13 其他应付款-个人负担社保3759.04公积金5760, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目)26838.62,贷:应付职工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保26838.62,其他应付款-个人负担社保3759.04公积金5760,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税401.13,贷:银行存款401.13 答
再建工程达到固定资产后已经开始折旧,后面又发生 问
同学你好 计入长期待摊费用 答

管理部门的员工参加技能培训,收到发票后拿来报销,借管理费用职工培训费 贷其他应付款员工名字 给他报销费用时候 借其他应付款员工 贷银行存款 这样的分录对吗?请老师帮我看一下
答: 借管理费用职工教育经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款个人的名字 报销之后,借其他应付款个人名字贷银行存款。
老师,您好:老板之前存入公司一笔钱,做的是借:银行存款,贷:其他应付款,现在老板自己垫钱交了一笔培训费,做的是借:管理费用,贷:其他应付款老板,请问老师,如果要用第一笔的钱冲抵第二笔老板自己垫的钱,是不是还应该再做一笔借:其他应付款老板 贷:其他应付款?
答: 借:银行存款,贷:其他应付款,这个是老板存入的,就是其他应付款——老板啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司上个月培训费支付12000元,借:其他应付款 12000 贷:银行存款12000,这个月发票回来了,应该怎么冲账呢?借:管理费用——培训费12000.贷,其他应付款——,其他应付款11650.48,应交税费——这个对么
答: 给你开的专票吗 借管理费用,进项贷应付职工薪酬-教育经费 借应付职工薪酬贷其他应付款
您好老师,本单位机器维修老板先垫付。银行回到收到之后 分录:借:其他应付款-老板 贷:银行存款, 后期来发票 借:管理费用 贷:其他应付款款 这样做分录可以吗。
老师,快递费怎么做分录?一、1、计提时:借:管理费用-快递费 贷:其他应付款-快递费 2、交费后:借:其他应付款-快递费 贷:银行存款 二、还是直接交费后:借:管理费用-快递费 贷:银行存款
老师好 请问股东借款给公司怎么做账,借款时,借:银行存款,贷:其他应付款;支出使用时,借:管理费用,贷:银行存款;还款时,借:其他应付款,贷:银行存款


会计学堂会员aok 追问
2021-02-27 17:56
郭老师 解答
2021-02-27 17:58