- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-19 17:10
那结转时怎么做分录呢?
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分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34

借;管理费用等科目 贷;应交税费(进项税额转出)
2016-10-19 17:01:08

你好 进项税额转出的分录 借 成本费用 贷进项税额转出
2019-03-18 09:52:12

你为啥进项税额转出,之前对应不含税那个做啥分录
2019-10-17 17:55:51

您好
专票
借:原材料等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
普通发票
借:原材料等
贷:银行存款等
2022-03-09 09:45:06
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