送心意

黎老师

职称中级会计师

2021-02-19 17:10

同学你好,根据报关单上的金额换算成人民币,发票金额=换算人民币,按内贸征税。
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-销项税
和内销销售一起合计申报。

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相关问题讨论
同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,是增量留底退税的吗?
2022-04-02 13:23:18
关于是否必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表,这主要取决于具体的税务规定和实际情况。在某些情况下,如果错误地申报了出口退税,可能需要进行更正申报。 对于金额不足500元的视同内销征税的出口货物,是否需要进行更正申报或特殊处理,也需要参考当地的税务规定。
2024-04-09 14:20:55
你好 , 进项转出其他里面或者是兔税对应的里面 。
2023-04-20 14:30:45
您好!退税率为零,间接说明就是免税,那么进项是要做转出的,填写申报表时要做进项税额转出申报
2022-04-19 17:19:04
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