老师 我是外贸企业 不是生产型的出口企业 是纯外贸的: 我进项发票税率13% 退税率是9% 这里出现差13%-9%=4% 这部分 我想问的:增值税申报表 附表二 我需要进去填写 :进项税转出 第18栏?
傻傻的百褶裙
于2023-04-20 14:16 发布 946次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-04-20 14:20
你好,进项转出其他里面或者是免税对应的里面。
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您好!退税率为零,间接说明就是免税,那么进项是要做转出的,填写申报表时要做进项税额转出申报
2022-04-19 17:19:04

当发现出口退税率为0并需要视同内销征税时,你需要在发现当月计提增值税并申报缴纳。
关于是否必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表,这主要取决于具体的税务规定和实际情况。在某些情况下,如果错误地申报了出口退税,可能需要进行更正申报。但是,具体的更正申报要求和流程可能会因地区和具体情况而异。
对于金额不足500元的视同内销征税的出口货物,是否需要进行更正申报或特殊处理,也需要参考当地的税务规定。
2024-04-09 14:22:16

你好,进项转出其他里面或者是免税对应的里面。
2023-04-20 14:20:45

关于是否必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表,这主要取决于具体的税务规定和实际情况。在某些情况下,如果错误地申报了出口退税,可能需要进行更正申报。
对于金额不足500元的视同内销征税的出口货物,是否需要进行更正申报或特殊处理,也需要参考当地的税务规定。
2024-04-09 14:20:55

你好 , 进项转出其他里面或者是兔税对应的里面 。
2023-04-20 14:30:45
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