你好老师!问下,我们公司电费7月产生了1000多元,8月预交了10000万元,请问这个分录怎么做呢 ?

娟子
于2021-01-18 19:09 发布 623次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-18 19:10
七月份借管理费用贷银行存款,八月份借预付账款贷银行存款。
相关问题讨论
七月份借管理费用贷银行存款,八月份借预付账款贷银行存款。
2021-01-18 19:10:38
7 月份缴纳电费时:
借:预付账款 1000
贷:银行存款 1000
8 月份收到 700 元电费发票时:
借:管理费用/制造费用等(根据电费的使用部门确定) 700
贷:预付账款 700
此时,预付账款科目还有 300 元的余额,代表已付款但尚未收到发票的部分。后续收到剩余发票时,再做相应的账务处理。
2024-08-12 15:24:20
借:预付账款800
贷:银行存款800
借:管理费用-通讯费1000
贷:预付账款1000
2025-06-11 15:13:52
你好,你们两个车间是独立核算的吗?
2022-04-18 09:58:19
借预付账款贷银行存款。
2022-03-28 09:18:15
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