你好老师!问下,我们公司电费7月产生了1000多元,8月预交了10000万元,请问这个分录怎么做呢 ?
娟子
于2021-01-18 19:09 发布 543次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-18 19:10
七月份借管理费用贷银行存款,八月份借预付账款贷银行存款。
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七月份借管理费用贷银行存款,八月份借预付账款贷银行存款。
2021-01-18 19:10:38

7 月份缴纳电费时:
借:预付账款 1000
贷:银行存款 1000
8 月份收到 700 元电费发票时:
借:管理费用/制造费用等(根据电费的使用部门确定) 700
贷:预付账款 700
此时,预付账款科目还有 300 元的余额,代表已付款但尚未收到发票的部分。后续收到剩余发票时,再做相应的账务处理。
2024-08-12 15:24:20

借预付账款10000,贷银行存款,八月时,借管理费用-房租2个月的,贷预付账款
2021-08-27 14:47:49

借 预付账款
贷银行存款
借 在建工程
贷预付账款
应付账款 (可以不用单位再设置这个科目,没有付的尾款也可以挂在预付账款科目一起 )
借固定资产
贷在建工资
2020-09-11 14:46:00

借:银行存款1500
贷:主营业务收入200
预收账款1308
2020-06-09 18:41:18
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