事业单位单位账零余额应该还剩下27300元的,然后被 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
我们是商贸行业,销售日化产品,有个客户订单金额小, 问
您好,如果不折到单价里面,你们开不了吧,这个要有经营范围才可以开 答
先进制造业享受百分之5的加计抵减,在增值税附表四 问
政策到期了 所以五月所属期的数据不允许带出了 答
老师上午好!我公司是净水器的维修及设备供货商,现 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问一下,财务报表数据跟审计报表数据不一样会有 问
您好,这个的话,一般是要求一致的这个 答


你好老师!问下,我们公司电费7月产生了1000多元,8月预交了10000万元,请问这个分录怎么做呢 ?
答: 七月份借管理费用贷银行存款,八月份借预付账款贷银行存款。
请问我们公司这个7月缴纳了电费1000元,但是8月份才能开7月的电费发票700元。这样要怎么做账呢
答: 7 月份缴纳电费时: 借:预付账款 1000 贷:银行存款 1000 8 月份收到 700 元电费发票时: 借:管理费用/制造费用等(根据电费的使用部门确定) 700 贷:预付账款 700 此时,预付账款科目还有 300 元的余额,代表已付款但尚未收到发票的部分。后续收到剩余发票时,再做相应的账务处理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这个月预付了下个月的房租费,下个月要怎么做分录?我问的是,一共交了6万元,2万元是本月的,4万元是下两个月的,这个月怎么做分录,下个月又怎么做分录?
答: 借:预付账款 6 贷:银行存款 6 借:管理费用 2 贷:预付账款 2 下个月 借:管理费用 2 贷:预付账款 2
老师,您好,我想问一下,我们这个月购了一台生产用的机械合同价8万元,这个月付了6万元,但一分钱发票都没有开过来,机械这个月已经慢慢的在用了,那这个6万元我是怎么入账呢?
老师,请问:在2021年8月在税局修改了2020年12月的申报表,补交了1000元的增值税,请问这个会计分录应该怎么做?
#提问 老师:由于申请了延期申报,所以10月就没有申报,10份的增值税就只预缴了1000元。请问这个预缴1000元怎么做分录呢?请专业的老师回复一下吧。




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娟子 追问
2021-01-18 19:28
郭老师 解答
2021-01-18 19:30
娟子 追问
2021-01-18 20:56
郭老师 解答
2021-01-18 20:58
娟子 追问
2021-01-18 21:00
娟子 追问
2021-01-18 21:02
郭老师 解答
2021-01-18 21:03