送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-14 05:27

您好,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税,借应交税费应交企业所得税,贷银行存款

小林老师 解答

2021-01-14 05:27

您好,报表将上述成本发票入账分录红字冲回,涉及利润表科目用以前年度损益调整

OK妈 追问

2021-01-14 17:45

以前年度损益调整的科目不是早就不用了吗?

小林老师 解答

2021-01-14 18:30

您好,现在都是可以使用

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相关问题讨论
您好,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税,借应交税费应交企业所得税,贷银行存款
2021-01-14 05:27:03
你好,调增120万成本后,应纳税所得额是多少?
2019-02-18 21:56:06
同学你好 需要调整应交所得税的 并且调整汇算
2020-08-02 09:36:38
你好; 成本费用   有发票; 你就纳税调整表里面去 - 扣除类项目-其调增; 调整一些费用即可  (就把发票 抽出来;当成没有发票的 费用处理  )
2023-05-10 10:35:23
对,这些是需要纳税调整的
2023-07-15 10:00:48
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