老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

你好!我是外贸企业的,我们进口了一批货,做3月份与银行扣款的方式缴纳了进口关税跟进口增值税,这个怎么做会计分录。(当月没有认证发票)只是进行扣款而已。
答: 借 应交税费-应交增值税(待抵扣) 贷 银行存款
外贸企业,进口,出口,汇兑,增值税、关税等 相关会计分录是怎么写的?谢谢
答: 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 借;银行存款 财务费用——汇兑损益 贷;应收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好!外贸企业出口收到进项发票,但未在本月做认证,进项票的会计分录可以这样做吗?借:库存商品 应交税金——应交增值税——出口进项税额贷:应付账款认证后借:应交税金——应交增值税——进项税贷:应交税金——应交增值税——出口进项税额
答: 你好,认证后这一个分录不用做。








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罗老师 解答
2016-10-09 12:38
罗老师 解答
2016-10-09 16:44