我们2019年的账有一个科目其他应付款-工资 这个钱是给员工发工资用了,但是这个钱没有走银行流水,直接是老板自己垫付的。但是这个科目一直都在上面挂着,怎么把这个账务平了,借:应付职工薪酬 还是 老板个人 贷 :其他应付款-工资 这样行吗?这是2019年的工资

Mszhang
于2021-01-12 16:53 发布 735次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-01-12 16:55
你的意思你发工资
借应付职工薪酬-工资 其他应付款—老板,现在其他应付是贷方余额吗
这个要还老板钱
借其他应付款-老板 贷银行
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同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
需要给股东开个收据,后续要归还的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上处理是正确的
2021-08-19 15:18:59
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