我们2019年的账有一个科目其他应付款-工资 这个钱是给员工发工资用了,但是这个钱没有走银行流水,直接是老板自己垫付的。但是这个科目一直都在上面挂着,怎么把这个账务平了,借:应付职工薪酬 还是 老板个人 贷 :其他应付款-工资 这样行吗?这是2019年的工资
Mszhang
于2021-01-12 16:53 发布 681次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-01-12 16:55
你的意思你发工资
借应付职工薪酬-工资 其他应付款—老板,现在其他应付是贷方余额吗
这个要还老板钱
借其他应付款-老板 贷银行
相关问题讨论

你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10

你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39

您好
计提职工薪酬 的社保费 是只有单位承担部分
个人承担部分包含在工资里面计提 发放工资的时候扣减
2020-06-23 21:22:15

您好
单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59

单位部分的社保和公积金,是通过应付职工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Mszhang 追问
2021-01-12 18:00
森林老师 解答
2021-01-12 18:03
Mszhang 追问
2021-01-12 18:06
森林老师 解答
2021-01-12 18:06
Mszhang 追问
2021-01-12 18:07
森林老师 解答
2021-01-12 18:08