老师请问一下我11月份暂估成本,12月份没有开票,12月份收到好多专票,这些专票是等到1月份认证抵扣在做帐务处理,还是12月份就要做帐务处理呢

晨晨
于2021-01-07 17:07 发布 988次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2021-01-07 17:07
您好,12月份就要做帐务处理
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你好; 你12月先做无票收入报税即可 ; 1月红冲无票收入后 ;在按开票做一遍分录
2023-01-04 13:16:26
你好,不需要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面,1月收到发票时,把发票粘贴在1月正常收票入账的凭证后。
2022-01-04 17:15:37
同学你好
这个没发票的就要做
2022-01-07 15:35:18
你好!那就按发票日期做在22年即可。
2022-01-16 12:58:09
成本费用只能入在去年12月,抵扣随你便
2022-04-09 16:49:04
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