你好老师,12月份开具了增值税专票,同时也收了增值税专票,那么我在1月份申报增值税时,需要抵扣增值税,请问进项专票是12月份认证还是1月份报税期前认证, 12月开的销项票,是必须要12月底前进行认证勾选,还是在1月15号报税期前认证勾选都是可以抵扣我12月份开的销项票的

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于2023-12-07 19:50 发布 1232次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好,是1月份报税期前认证,在1月15号报税期前认证勾选都是可以抵扣
2023-12-07 19:51:24
同学你好
这个意思就是不能抵扣
2022-09-09 10:15:13
你好同学,可以的,是可以扣除的。
2022-05-05 15:31:23
你好,这个没关系,直接读入销项就可以了,它会自动读入进去的。
2023-05-18 17:04:17
你好在主表应纳税,减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-17 09:41:26
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