请问老师,本月销项税额9000,本月进项税额借方发生额4000,进项税额借方余额7000,那我本月应交的增值税是多少呢?9000-4000还是9000-7000?
晨曦
于2020-12-30 08:22 发布 838次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2020-12-30 08:22
你目前借方本月余额是7000吗,如果是9000-7000
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您好
增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54

1期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2,不需要结转,不需要做分录
2016-12-22 14:41:29

您好
请问数据在哪里
2022-04-23 16:17:00

同学你好
期末应交的增值税=当期销项税额-当期进项税额加进项税额转出减上期留抵税额加简易计税的税额
2022-03-25 15:24:27

你好同学
其他流动资产列报8100万,应交税费列报300万
2022-03-22 18:34:26
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晨曦 追问
2020-12-30 08:23
森林老师 解答
2020-12-30 08:24