提前收到下个月的才会开出来的电费发票,会计分录怎么做
拂晓
于2020-12-30 08:11 发布 1475次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-30 08:12
同学,你好
你可以拿到发票就做到这个月
相关问题讨论

同学,你好
你可以拿到发票就做到这个月
2020-12-30 08:12:32

你好,计提电费时借管理费用制造费用等 贷预付账款或其他应付款。没有预提费用科目的
2019-03-06 12:28:47

同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41

按正常的销售处理,挂应收账款
2023-03-22 23:03:16

你好,发货时借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费
2020-05-13 15:28:07
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拂晓 追问
2020-12-30 10:20
小菲老师 解答
2020-12-30 10:22