送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-12-30 08:12

同学,你好
你可以拿到发票就做到这个月

拂晓 追问

2020-12-30 10:20

不是几月的电费就归几月的吗

小菲老师 解答

2020-12-30 10:22

同学,你好
对的,但是涉及到了跨年,发票最好不要跨年

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 你可以拿到发票就做到这个月
2020-12-30 08:12:32
你好,计提电费时借管理费用制造费用等 贷预付账款或其他应付款。没有预提费用科目的
2019-03-06 12:28:47
同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41
按正常的销售处理,挂应收账款
2023-03-22 23:03:16
你好,发货时借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费
2020-05-13 15:28:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...