比方说9月份开出的发票,10月才收到的款怎么做会计分录?
老吴
于2018-01-05 12:31 发布 509次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好!9月借:应收帐款 贷收入 税金 10月 借银行存款 贷应收帐款
2018-01-05 12:35:46

你好
9月份 借库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
10月份
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
2018-10-20 08:50:39

发票和你做账有差额么?
2019-10-24 09:56:54

你好,9月份,借:预付账款 贷:银行存款
10月份,借:相关费用 贷:预付账款
2019-11-21 12:36:12

你好,以罚款通知做分录:
借:其他应收款
贷:营业外收入
发工资扣除时:
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
2022-01-17 20:15:40
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