老师9月份收到预付款没有及时做账10月份发票开出去的 现在怎么做分录
汐小宝贝
于2020-10-28 14:27 发布 702次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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借银行贷预收账款/应收账款,开发票实务中一般是做收入,不开不做,实务中,借预收/应收贷主营业务收入 应交增值税,正规是发出商品就需要做收入了
2020-10-28 14:32:56

你好,可以补做分录
借:应收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-10-08 14:48:53

借银行存款5000
预收账款5000
贷主营业务收入
应交税费
2021-10-03 22:50:34

你好
9月份 借库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
10月份
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
2018-10-20 08:50:39

同学,你好,
9月付款的时候
借:应付账款
贷:银行存款
10月收到发票
借:费用科目
贷:应付账款
2021-10-09 16:24:18
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